Consulenza ed assistenza in materia di tenuta della contabilità:
- registrazioni contabili, contabilità industriale;
- chiusure e disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati;
- procedure di revisione contabile;
- procedure di tecnica bancaria e professionale.
Consulenza e assistenza sulla redazione, approvazione e deposito dei bilanci.
Consulenza e assistenza sulle altre imposte indirette e sui tributi locali (registro, bollo, accise, Imu, Tasi, Tari, addizionali, pubblicità, ecc).
Assistenza nei rapporti e nella tutela degli Associati con le Istituzioni di riferimento.
Supporto nelle richieste di assistenza giuridica e presentazione di istanze di interpello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.
Consulenza giuridica in materia di diritto societario, operazioni straordinarie quali conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni, rapporti tra soci, individuazione responsabilità sociali nonché in materia di procedure concorsuali.
Tramite il CAF presentiamo i modelli dichiarativi dei 730 riguardanti lavoratori dipendenti e pensionati.
Siamo convenzionati per il rilascio di visti per la compensazione dei crediti.
Siamo convenzionati per il supporto nelle pratiche di trasmissione telematica e di fatturazione elettronica.
Consulenza in materia di imposizione diretta finalizzata alla corretta determinazione del reddito d’impresa attraverso l’individuazione delle norme di riferimento nonché delle disposizioni di prassi e giurisprudenziali più corrette. Supporto alle Imprese nell’individuazione, per singola problematica, del trattamento tributario più appropriato, considerando il costante mutamento della normativa di riferimento. Più specificatamente, consulenza e assistenza in merito:
- ai diversi regimi fiscali di determinazione del reddito;
- alla registrazione dei documenti contabili nel rispetto delle norme del TUIR;
- al presupposto dell’imposizione diretta;
- alla registrazione dei documenti contabili nel rispetto dei principi contabili nazionali;
- il principio di derivazione rafforzato;
- ai principi generali in materia di reddito d’impresa quali competenza, correlazione, inerenza, ecc.;
- ai singoli componenti positivi di reddito (ricavi, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, partecipation exemption, dividendi, contributi, proventi immobiliari, rimanenze finali beni e opere);
- ai singoli componenti negativi di reddito (costi di acquisto beni e servizi, spese per prestazioni di lavoro e trasferte dipendenti, oneri fiscali e contributivi, costi relativi alle autovetture, interessi passivi, disciplina degli ammortamenti, leasing, crediti, spese relative a più esercizi, deduzioni extracontabili, minusvalenze e sopravvenienze passive, operazioni in valuta, norme generali sulle valutazioni);
- alla disciplina Controlled foreign companies CFC:
- all’esterovestizione;
- alle stabili organizzazioni;
- ai profili generali dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP;
- alla compilazione dei modelli dichiarativi, comunicazioni e formulari;
- ad agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.
Supporto alle Imprese nella corretta gestione della fiscalità indiretta e in particolare dell’IVA sia con riferimento alle operazioni nazionali sia a quelle con operatori esteri. Sostegno nella gestione delle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie: dalla corretta fatturazione, alla compilazione dei modelli doganali e al disbrigo delle relative formalità. Più specificatamente , consulenza e assistenza in merito:
- alla normativa di riferimento comunitaria e interna;
- al presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale;
- al principio di territorialità delle operazioni con l’estero;
- agli acquisti intracomunitari di beni;
- alle cessioni intracomunitarie di beni;
- agli acquisti e vendite di servizi in ambito comunitario ed extracomunitario;
- ai perfezionamenti attivi e passivi;
- alle triangolazioni intracomunitarie;
- alla fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie;
- all’integrazioni e registrazioni degli acquisti intracomunitari;
- ai casi particolari di autofatturazione;
- all’applicazione dell’imposta per eventi fieristici all’estero;
- alle operazioni con paesi black list;
- ai trasferimenti all’estero di beni a titolo diverso dalla vendita;
- alla prova della cessione comunitaria;
- alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti ai beni e ai servizi;
- alle sanzioni, accertamenti e controlli dei modelli Intrastat;
- alle esportazioni e alle operazioni assimilate;
- alla gestione del Plafond IVA;
- alle esportazioni dirette e in regime di triangolazione;
- alla prova dell’esportazione;
- al regime Iva delle importazioni;
- al commercio elettronico;
- al regime Import One Stop Shop (IOSS);
- ai depositi Iva.