Contabilità e fisco


Consulenza ed assistenza in materia di tenuta della contabilità:

  • registrazioni contabili, contabilità industriale;
  • chiusure e disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati;
  • procedure di revisione contabile;
  • procedure di tecnica bancaria e professionale.


Consulenza e assistenza sulla redazione, approvazione e deposito dei bilanci.

Consulenza e assistenza sulle altre imposte indirette e sui tributi locali (registro, bollo, accise, Imu, Tasi, Tari, addizionali, pubblicità, ecc).

Assistenza nei rapporti e nella tutela degli Associati con le Istituzioni di riferimento.

Supporto nelle richieste di assistenza giuridica e presentazione di istanze di interpello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.

Consulenza giuridica in materia di diritto societario, operazioni straordinarie quali conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni, rapporti tra soci, individuazione responsabilità sociali nonché in materia di procedure concorsuali.

Tramite il CAF presentiamo i modelli dichiarativi dei 730 riguardanti lavoratori dipendenti e pensionati.

Siamo convenzionati per il rilascio di visti per la compensazione dei crediti.

Siamo convenzionati per il supporto nelle pratiche di trasmissione telematica e di fatturazione elettronica.


Consulenza in materia di imposizione diretta finalizzata alla corretta determinazione del reddito d’impresa attraverso l’individuazione delle norme di riferimento nonché delle disposizioni di prassi e giurisprudenziali più corrette. Supporto alle Imprese nell’individuazione, per singola problematica, del trattamento tributario più appropriato, considerando il costante mutamento della normativa di riferimento. Più specificatamente, consulenza e assistenza in merito:

  • ai diversi regimi fiscali di determinazione del reddito;
  • alla registrazione dei documenti contabili nel rispetto delle norme del TUIR;
  • al presupposto dell’imposizione diretta;
  • alla registrazione dei documenti contabili nel rispetto dei principi contabili nazionali;
  • il principio di derivazione rafforzato;
  • ai principi generali in materia di reddito d’impresa quali competenza, correlazione, inerenza, ecc.;
  • ai singoli componenti positivi di reddito (ricavi, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, partecipation exemption, dividendi, contributi, proventi immobiliari, rimanenze finali beni e opere);
  • ai singoli componenti negativi di reddito (costi di acquisto beni e servizi, spese per prestazioni di lavoro e trasferte dipendenti, oneri fiscali e contributivi, costi relativi alle autovetture, interessi passivi, disciplina degli ammortamenti, leasing, crediti, spese relative a più esercizi, deduzioni extracontabili, minusvalenze e sopravvenienze passive, operazioni in valuta, norme generali sulle valutazioni);
  • alla disciplina Controlled foreign companies CFC:
  • all’esterovestizione;
  • alle stabili organizzazioni;
  • ai profili generali dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP;
  • alla compilazione dei modelli dichiarativi, comunicazioni e formulari;
  • ad agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.


Supporto alle Imprese nella corretta gestione della fiscalità indiretta e in particolare dell’IVA sia con riferimento alle operazioni nazionali sia a quelle con operatori esteri. Sostegno nella gestione delle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie: dalla corretta fatturazione, alla compilazione dei modelli doganali e al disbrigo delle relative formalità. Più specificatamente , consulenza e assistenza in merito:

  • alla normativa di riferimento comunitaria e interna;
  • al presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale;
  • al principio di territorialità delle operazioni con l’estero;
  • agli acquisti intracomunitari di beni;
  • alle cessioni intracomunitarie di beni;
  • agli acquisti e vendite di servizi in ambito comunitario ed extracomunitario;
  • ai perfezionamenti attivi e passivi;
  • alle triangolazioni intracomunitarie;
  • alla fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie;
  • all’integrazioni e registrazioni degli acquisti intracomunitari;
  • ai casi particolari di autofatturazione;
  • all’applicazione dell’imposta per eventi fieristici all’estero;
  • alle operazioni con paesi black list;
  • ai trasferimenti all’estero di beni a titolo diverso dalla vendita;
  • alla prova della cessione comunitaria;
  • alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti ai beni e ai servizi;
  • alle sanzioni, accertamenti e controlli dei modelli Intrastat;
  • alle esportazioni e alle operazioni assimilate;
  • alla gestione del Plafond IVA;
  • alle esportazioni dirette e in regime di triangolazione;
  • alla prova dell’esportazione;
  • al regime Iva delle importazioni;
  • al commercio elettronico;
  • al regime Import One Stop Shop (IOSS);
  • ai depositi Iva.

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